用友T3-用友通總賬做暫估
:用友T3只啟用了總賬模塊,如何處理暫估業(yè)務(wù)?
總賬中手工做憑證實(shí)現(xiàn)。一、科目設(shè)置:首先將 主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本和存貨科目(如:“原材料”)設(shè)置為(數(shù)量核算)。二、業(yè)務(wù)處理:暫估如何處理首先應(yīng)確定采用哪種暫估處理方式,下面舉三種暫估處理方式為例:
例如:上月有一筆暫估入庫,單價(jià)是10,數(shù)量是1
1、下面以月初回沖的暫估處理方式為例:
上月暫估入庫:借:原材料 10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(入哪個(gè)科目可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)) 10
本月末紅字回沖:借:原材料 -10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -10
本月末藍(lán)字回沖:借:原材料 10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 10
下月收到發(fā)票:單價(jià)是20
借:原材料 20
貸:應(yīng)付賬款 20
2、下面以單到回沖的暫估處理方式為例:
上月暫估入庫:借:原材料 10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(入哪個(gè)科目可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)) 10
本月不需做處理
下月收到發(fā)票:單價(jià)是20
借:原材料 -10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -10
借:原材料 20
貸:應(yīng)付賬款 20
3、下面以單到補(bǔ)差的暫估處理方式為例:
上月暫估入庫:借:原材料 10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(入哪個(gè)科目可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)) 10
本月不需做處理
下月收到發(fā)票:單價(jià)是20
借:原材料 10
貸:應(yīng)付賬款 10
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